内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市城郊办事处预防保健站2019年部门预算公开报告

来源:兴安盟乌兰浩特市城郊办事处预防保健站 作者:卫生和计划生育局 发布时间:2019年04月11日 浏览次数:
    

  内蒙古自治区乌兰浩特市城郊

  办事处预防保健站2019年部门预算公开报告

                                                                             2019年 4月10日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  (一)部门主要职能

  内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市城郊办事处预防保健站是公益一类事业单位,2019年执行政府会计制度。

  (二)部门主要职责

  为辖区居民健康提供医疗与预防保健服务,预防保健,卫生防疫,计划免疫,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  乌兰浩特市城郊办事处预防保健站是隶属于乌兰浩特市卫生和计划生育局的事业单位。

  人员基本情况,事业编制3人、实有3人、离退休3人。

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 28.28万元,比2018年预算减少1.38万元,减少3.5 %,减少主要是由于2019年增加了基本公共卫生和基本药物专项业务费预算。

  2019年支出28.28万元,比2018年预算减少1.38万元,减少3.5 %,减少主要是由于增加了基本公共卫生和基本药物专项业务费支出预算。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入28.28万元,其中:一般公共预算拨款收入 28.28万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出28.28万元,其中:基本支出28.28万元,占比 0 %;项目支出 0万元,占比 0 %;事业单位经营支出 0万元,占比0 %。

  主要用于人员支出经费支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 28.28 万元,包括:一般公共预算财政拨款 28.28万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.医疗卫生与计划生育支出23.37万元,比上年预算数增加 1.38万元。增加主要是由于人员工资支出增加。

  2.住房保障支出2.62万元,比上年预算数增加1.08万元。主要用于2018年度在职人员住房公积金增长部分。

  3、社会保障和就业支出2.29万元,比上年预算数减少12.29万元。是由于2019年退休人员基本退休费由社保统一开资,财政只发放交通补贴、住房补贴、妇女卫生费福利工资部分。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  1、因公出国(境)费用无预算安排,与上年持平。

  2、公务接待费无预算安排,与上年持平。

  3、公务用车购置及运行维护费无预算安排,与上年持平。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公0.44万元,邮电费0.1万元。

  2019年,城郊保健站运行经费财政拨款预算0.54万元,比上年增0万元,增长0 %。

  二、政府采购预算情况说明

  本年度无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  本年度无国有资产占有使用情况。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  2019年无项目预算。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:邢岩        联系电话:8522268

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

内蒙古自治区乌兰浩特市城郊办事处防保站2019年部门预算公开表.xls

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